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强化财政审计监督,推动县域经济提质增效

2026-04-29 16:55
来源:本网
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        近期,市审计局组织对县级2024年度财政管理和收支情况进行了审计。针对发现的问题,我局坚持“边审边改、以审促管”,截至目前,已推动相关县制定整改措施26项,出台制度2份,促进加快财政资金拨付23389.17万元,盘活闲置资产3283.14万元,有效提升了县级财政管理水平。

        此次审计围绕县级财政收支“真实、合法、效益”三大目标,旨在通过“体检”揭示县级财政运行中的风险隐患,促进财政资金安全高效运行。重点聚焦以下领域:

        一是预算执行的严肃性,关注有无超预算、无预算安排支出等问题;二是财政运行的可持续性,紧盯“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出保障及隐性债务风险;三是专项资金的绩效性,检查上级转移支付及重点项目资金是否及时发挥效益;四是财政管理的规范性,核查国库库款、往来款项及财政专户管理情况。

        审计结果通报后,相关县政府高度重视,迅速推动整改,对照问题清单逐项制定整改措施,明确责任单位和完成时限。整改成效主要体现在以下三个方面:

        一是促进财政资金提质增效。针对审计指出的挤占上级资金、虚报支出进度等问题,通过加强资金调度、加快项目建设等措施,消化挤占资金56087万元,加快资金拨付5463.39万元,归垫资金额度500万元。

        二是推动财政风险有效化解。针对专项资金使用不规范、项目收益难以覆盖资金成本等问题,通过返回原渠道资金、盘活闲置资产3283.14万元、整合资源、引入团队合作等措施落实整改。

        三是提升政府项目管理水平。针对政府投资项目基建程序不合规、偷工减料等问题,相关县通过出台制度,加强项目建设管理、对履职缺失的相关单位进行问责、追回多付工程款等措施落实整改。

        市审计局已对审计发现的典型性、普遍性问题进行归纳,向市领导提交综合报告,为完善全市财政管理体制提供决策参考。下一步,市审计局将持续跟踪整改进度,形成“审计—整改—反馈—核查”的闭环,推动审计成果更好转化为治理效能,助力财政平稳健康运行。




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